收到退還留抵的增值稅額怎么做賬?
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于2020-04-22 18:00 發(fā)布 ??866次瀏覽
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文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-22 18:01
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項
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2020-04-22 18:01:06

還需要做一筆應收留抵退稅額嗎
2022-06-02 16:21:15

增值稅留抵退稅款是增值稅征收過程中扣除的貨物或勞務,當貨物或勞務發(fā)出后,增值稅稅款可能會超出實際應納的稅款,從而可以將多繳的稅款留抵其他未納稅款,稱為增值稅留抵退稅款。
做賬的步驟如下:
1. 開立記帳憑證,貸方借方結(jié)余為0,記入:
①應交稅款(貸方);
②增值稅留抵退稅款(借方)。
2. 再根據(jù)發(fā)票、稅票或稅務機關給出的憑證,開立記帳憑證,貸方借方余額為0,記入:
①增值稅留抵退稅款(貸方);
②應付稅款(借方);
③增值稅退稅(貸方);
④增值稅(借方)
案例:一個公司,在2019年發(fā)出增值稅稅款7000元,經(jīng)審核稅務機關將其中6000元作為增值稅留抵退稅款,則當期發(fā)生下列會計分錄:
應交稅款 7000 增值稅留抵退稅款 7000
增值稅留抵退稅款 6000 應付稅款 6000
增值稅退稅 6000 增值稅 6000
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收到退回印花稅怎么做賬呢
2022-06-02 09:44:05

借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-04-13 10:55:30
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