
老師,去年收到預收賬款,開具發票,做錯了分錄。借:銀行存款貸:預收賬款。今年發現了,應該怎么處理呀?
答: 你好,去年的分錄是什么
老師,你好,我們是建筑安裝服務的,我收到預收款,做借銀行存款,貸預收賬款對嗎,我開具發票時,又如何作賬
答: 你好,開發票的時候,借預收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司預收個人一筆貨款,借:銀行存款 貸:預收賬款未開發票 ,我一直這樣在賬上掛著,請問到年末需要怎么處理呢 ?
答: 你好,需要轉為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅


一粒沙 追問
2020-04-22 11:45
莊老師 解答
2020-04-22 12:49