
請(qǐng)問老師,我本月開紅沖的發(fā)票大于我正數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù)了,下個(gè)月能正常申報(bào)嗎?
答: 你好,同學(xué)。 你是小規(guī)模還是一般納稅人,小規(guī)模 是不能的,不能超過0
老師……紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)收入的時(shí)候……負(fù)數(shù)填列不讓保存,提示不能小于0,我應(yīng)該怎么辦
答: 你沒有正數(shù)發(fā)票是嗎 去稅務(wù)局大廳報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),申報(bào)利潤表填負(fù)數(shù)可以嗎
答: 可以的,祝您學(xué)習(xí)愉快!
老師,5月份有收入,5月份做了紅沖,把收入沖成了負(fù)數(shù),稅額成了負(fù)數(shù),這樣怎么申報(bào)?
上月紅沖之后銷售變成負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)候可以不開票收入里填寫到下月再寫負(fù)數(shù)嗎?
上月開的紅沖2萬,上月正數(shù)發(fā)票1萬申報(bào)負(fù)數(shù)過不去,只能零申報(bào),未沖減的的部分怎么辦
申報(bào)增值稅未開票收入為負(fù)數(shù)是正常的嗎?因?yàn)橹吧陥?bào)了 未開票收入,現(xiàn)在開票了紅沖出來,申報(bào)負(fù)數(shù)是對(duì)的嘛?
上個(gè)月專票開票退回,這個(gè)月紅沖,開的正數(shù)票小于紅沖數(shù),也就是這個(gè)月收入合計(jì)為負(fù)數(shù),怎么申報(bào)增值稅申報(bào)


茶樹花 追問
2020-04-22 08:03
陳詩晗老師 解答
2020-04-22 08:05