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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-08 10:37

不要寫明細一點嗎?比如支付5月份銷售貨款印花稅,

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 10:41

二組科目怎么寫,銷售貨物印花稅

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 10:44

怕到時看不清,這是什么印花稅怎么辦

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 10:48

這里指的是哪些減免

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 10:57

沒看到,請指明,我只看到出口

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 10:57

就是只有出口和營改增就要填是嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 10:59

就是針對出口和營改增如果有減免要填是嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 15:26

如果一行是其中減半征收利潤總額超過10萬,就不要填是嗎?

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 15:30

如果一行是其中減半征收利潤總額超過10萬,就不要填是嗎?小微企業利潤總額超過30萬也不要填附表三了是嗎?

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 15:43

如果一行是其中減半征收利潤總額超過10萬,就不要填是嗎?小微企業利潤總額超過30萬也不要填附表三了是嗎?

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 16:04

你是說免交所得稅不用計提,不用登付款分錄嗎?根據本年累計利潤總額*10%如果應交的是9千,減免的是8千,直接計提1千,就是只付1千所得稅就行了,,借記應交所得稅1千,貸銀行存款1千

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 16:15

你是說免交所得稅不用計提,不用登付款分錄嗎?根據本年累計利潤總額*10%如果應交的是9千,減免的是8千,直接計提1千,就是只付1千所得稅就行了,,借記應交所得稅1千,貸銀行存款1千,計提一千,借記所得稅1000貸:應交稅費1000

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 16:27

5679和11不是很懂,請幫忙講解

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 16:34

5是不是指計算機和打印機,是不說,第二次銷售就要填?

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 16:36

9允許一次性扣除的固定資產是指什么?也是第二次銷售嗎11其中:六大行業小型微利企業研發和生產經營共用的儀器、設備是指什么?

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 17:04

9允許一次性扣除的固定資產是指什么?也是第二次銷售嗎11其中:六大行業小型微利企業研發和生產經營共用的儀器、設備是指什么

欣喜的冥王星 追問

2015-10-08 17:30

加速是什么意思請問

欣喜的冥王星 追問

2015-10-09 22:45

如果他在這個公司,我就給他報個稅,離職了就不報就行了。一個員工掛哪個公司的社保,就必需在哪個公司報個稅是嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-10-09 23:10

列存款利息,借記財務費用利息收入貸記銀行存

欣喜的冥王星 追問

2015-10-10 10:57

可以不加速,不采取可以采用雙倍余額遞減法和年數總和法計提折舊,用年限平均法行嗎

鄒老師 解答

2015-10-08 10:32

在申報地稅的時候把印花稅申報就可以了
摘要就寫扣繳*月印花稅,或者同其他稅種一起寫扣繳上月稅金

鄒老師 解答

2015-10-08 10:38

不用

鄒老師 解答

2015-10-08 10:42

管理費用-印花稅

鄒老師 解答

2015-10-08 10:45

可以查詢相關申報表

鄒老師 解答

2015-10-08 10:50

名稱里面已經寫明了啊

鄒老師 解答

2015-10-08 10:58

你企業如果有減免稅項目就選擇,沒有就無需填報

鄒老師 解答

2015-10-08 10:59

是的

鄒老師 解答

2015-10-08 15:32

是的

鄒老師 解答

2015-10-08 15:51

是的

鄒老師 解答

2015-10-08 16:10

是的

鄒老師 解答

2015-10-08 16:16

是的
減免的部分不用計提

鄒老師 解答

2015-10-08 16:31

表格里面就是這樣寫的,我也只能照著適用就是了,這個東西不好解釋的,企業根據自己的情況填寫

鄒老師 解答

2015-10-08 16:38

從事計算機,通信設備和其他電子設備制造企業所擁有的固定資產可以加速折舊,是這個行業,而不是指這些資產

鄒老師 解答

2015-10-08 17:06

從事計算機,通信設備和其他電子設備制造企業所擁有的固定資產可以加速折舊,是這個行業,而不是指這些資產
11行,涉及表格的人已經說了是六大行業小型微利企業研發和生產經營共用的儀器、設備

鄒老師 解答

2015-10-08 18:07

可以采用雙倍余額遞減法和年數總和法計提折舊

鄒老師 解答

2015-10-09 22:57

最好是這樣
建議不要在兩處或多處申報工資薪金所得

鄒老師 解答

2015-10-09 23:13

借;銀行存款  貸:財務費用-利息收入

鄒老師 解答

2015-10-10 18:18

如果是直線法計提折舊的不需要填寫在固定資產折舊優惠表中

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在申報地稅的時候把印花稅申報就可以了 摘要就寫扣繳*月印花稅,或者同其他稅種一起寫扣繳上月稅金
2015-10-08 10:32:43
印花稅屬于地稅,是申報地稅的時候申報;分錄是對的,管理費用下應該有明細,管理費用—稅費—印花稅
2015-10-07 16:30:40
你好,在地稅申報
2017-05-08 09:11:18
你好, 在電子 稅局 我要辦 納稅申報及交納里找到這兩個表 填寫完保存上傳點扣款就可以的 前提是你有簽訂三方協議
2020-06-15 16:38:47
你好,進入申報網站或電子稅局,填寫印花稅計稅依據,申報,扣款就是 了
2018-10-28 19:12:16
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