
老師,我們19年9月份裝修新的辦公樓,合同金額是150萬,然后9月份對給我們開了90萬的發票,我們付過去了60萬,到現在為止一直再沒開發票,也再沒付錢,那去年9月份我該怎么做這筆分錄呢
答: 你好 現在裝修完了嗎
6月經營租賃辦公樓,合同已經簽訂,款項暫未支付,未收到發票。 8月做賬的時候要怎么做? 款項未支付,但是每月還是需要攤銷房租。具體分錄是怎樣的?
答: 你好!借管理費用 貸應付賬款。每個月都這樣做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我們是租賃公司,我們出租辦公樓給一些公司,現在有這樣一個客戶,我們與A簽合同,B代A打款(有寫代A付款的聲明),現在開發票,對方想叫我們開給B。這樣可 以嗎
答: 你好,這樣是不可以的。


楠楠 追問
2020-04-19 09:52
郭老師 解答
2020-04-19 09:59
楠楠 追問
2020-04-19 10:07
郭老師 解答
2020-04-19 10:13