
你好老師,我想問,因我申報增值稅與賬面相差2分錢,所以我做賬借:營業外支出 0.02貸應交稅金-增值稅0.02 想問,我營業外支出申報企業所得稅,是否可以像管理費用這樣扣除,來去申報企業所得稅,謝謝
答: 你好,這一部分是可以企業所得稅前抵扣的
企業所得稅申報,包含銷售費用,管理費用,財務費用,營業外支出這些的嗎
答: 你好,是不用填寫這些的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅申報表里的營業成本,是主營業務成本、管理費用、財務費用、營業費用、稅金及附加、營業外支出加在一起嗎?
答: 您好,營業成本只包括主營業務成本+其他業務成本
關于購買稅控設備,正常分錄是: 借:管理費用 貸:庫存現金 減免時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:管理費用,但是如果是貸方營業外收入呢?這個營業外收入會不會增加企業所得稅?
老師,填報企業所得稅季度申報表,其中有一項營業成本,所得稅申報表中的營業成本是不是利潤表中的營業成本,還是利潤表中的營業成本+營業稅金及附加+管理費用+財務費用+營業外收入+營業外支出

