配偶一方在同一城市擁有房產(chǎn)(房產(chǎn)證上只有一方的 問
婚后是兩個(gè)人一同還貸款的,可以。 答
老師好!我們基礎(chǔ)上有代電費(fèi)的情況,發(fā)票開的是全額, 問
是的,收費(fèi)是要確認(rèn)收入的 答
老師好,養(yǎng)殖企業(yè),購進(jìn)小豬仔的運(yùn)費(fèi)(對方銷售豬不包 問
同學(xué),你好 購進(jìn)時(shí),運(yùn)費(fèi)計(jì)入小豬仔的采購成本里面 出售,運(yùn)費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 答
老師,老板買了一部手機(jī)23999元報(bào)銷,需要代繳個(gè)稅嗎 問
你好,這種你計(jì)入工資交個(gè)稅。 答
老師,稅務(wù)稽查,查了2022-2024年的賬,有些進(jìn)項(xiàng)稅不能 問
賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(如原材料、庫存商品、管理費(fèi)用等,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的業(yè)務(wù)確定 ) 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100000 這里是因?yàn)橹暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以要從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,增加對應(yīng)成本費(fèi)用。 繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100000 貸:銀行存款 100000 將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際繳納,沖減銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳:由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加了成本費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分增加的成本費(fèi)用會影響應(yīng)納稅所得額。在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》及相關(guān)附表(如 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 )中,準(zhǔn)確填寫相關(guān)成本費(fèi)用調(diào)整數(shù)據(jù)。 答

納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過低;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).所屬時(shí)期:2014;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).營業(yè)收入:360233494.87;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
對企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
答: 那就等等,這個(gè)2019.5.31號才結(jié)束,你等3月進(jìn)去再看看
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師今年申報(bào)的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,利潤是負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓改成盈利,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的營業(yè)成本上調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表需要改動嗎
答: 您好 營業(yè)成本上調(diào) 不是減少利潤嗎

