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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-15 21:51

你好!

需要的。

追問

2020-04-15 21:51

能說一下分錄嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-15 21:54

你的暫估分錄是怎么做的呢

追問

2020-04-15 21:54

借:銷售費用  貸:庫存現金

蔣飛老師 解答

2020-04-15 21:58

發票到
先沖紅
借:銷售費用 
貸:應付賬款
(金額用負數表示)

蔣飛老師 解答

2020-04-15 21:59

然后再根據發票
借:銷售費用 
貸:應付賬款

追問

2020-04-15 22:05

這樣費用就是2020年的了?2019年還需要納稅調整嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-15 22:10

你好!
匯算清繳前,有發票了就不用納稅調整了

追問

2020-04-15 22:13

不需要用以前年度損益嗎?紅沖后直接做費用不會誤認為是當期費用嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-15 22:22

你好!

不用的,沒有影響的,放心吧

追問

2020-04-15 22:22

好的,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-15 22:25

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你直接做在今年的賬里就行的,
2020-04-16 09:31:39
你好! 需要的。
2020-04-15 21:51:27
同學你好 之前暫估的原分錄負數紅沖然后按照收到的發票來做
2022-01-04 16:57:28
您好,2019年,借;以前年度損益調整,貸:現金或者銀行存款等科目。再做,借;利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。
2019-07-11 00:10:23
您好,一般情況下,金額不大的話,作為收到發票當年的費用處理即可,如果費用較大的話,做分錄,借,以前年度損益調整,貸,銀行存款等科目。
2020-01-29 08:36:27
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