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長安有沉香
于2020-04-14 16:51 發布 ??2253次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-04-14 16:52
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估下個月發票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
長安有沉香 追問
2020-04-14 16:55
是到票了才需要沖紅嗎?然后再正常做一筆會計分錄。
軼塵老師 解答
是的 你的理解正確
2020-04-14 16:56
那暫估應付賬款是未到票未付款才暫估嗎?
2020-04-14 17:02
好的 謝謝
2020-04-14 17:04
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老師,其它應付款和應付賬款對沖,我怎么應付賬款越沖越多啊,這個分錄要怎么寫。
答: 其他應付款和應付賬款都是應付金額,對沖不了
暫估應付賬款,是未到票未付款才暫估的嗎?一整個完整的分錄怎么做?
答: 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
營業款抵應付賬款,分錄這么做啊
答: 借;應付賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
老師 消除應付賬款得分錄怎么做啊
討論
企業償還應付賬款20200分錄怎么寫
老師,應付賬款退匯這種怎么寫分錄
應付賬款實質沒有那么多錢要付,要沖出來,怎么寫分錄
老師請問一下因為不良品,我們直接扣減了應付賬款,分錄應該怎么做?
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.97 解題: 41301 個
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長安有沉香 追問
2020-04-14 16:55
軼塵老師 解答
2020-04-14 16:55
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2020-04-14 16:56
軼塵老師 解答
2020-04-14 16:56
長安有沉香 追問
2020-04-14 17:02
軼塵老師 解答
2020-04-14 17:04