
老師,公司零售的商品,做賬時成本多算了,金額較小一共不超過二百,現(xiàn)在跨年了,還有庫存單但做賬不平衡,如何進行調(diào)整?
答: 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
做了入庫成本調(diào)整后。實物庫存整數(shù),單價及結(jié)存金額皆為負數(shù)。該怎么辦。
答: 做完調(diào)整后怎么會賬實不符呢?你要先查明差異的原因,才知道后面要怎么處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,外購材料上月暫估金額和本月結(jié)算金額產(chǎn)生差額,形成了“入庫存成本調(diào)整”,這種怎么做賬?
答: 你好,具體是哪個數(shù)據(jù)多,哪個數(shù)據(jù)少

