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懶懶??
于2020-04-13 20:21 發布 ??4070次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-13 20:30
你好 你是多扣了錢嗎 ? 你實際這個金額是多少
懶懶?? 追問
2020-04-13 20:35
我沒多扣錢 重新做賬了。期初余額不知道為什么他們掛了余額 現在其他應付款社保個人部分在貸方 實際上該交的都交了。如何調整?
meizi老師 解答
2020-04-13 20:37
你好 那你去看看是不是上期有扣了員工金額 但是沒有繳納給社保局 。 如果繳納了 那么就應該是平的 這個金額很大嗎
2020-04-13 20:39
有2萬多。是這樣的,重新建賬的時候 不是可以寫期初余額嗎?在重新建賬的時候把這個余額寫進去了。中間隔了很久。我沒辦法再調整期初余額了。我應該怎么做?
正常的該交的都交了?,F在應該只有個計提數才對
2020-04-13 20:44
你好 期初是要寫。 但是你都繳納的都繳完了。 期初就應該沒有的。 你現在就是要去查原因 才能沖這個期初的
2020-04-13 20:45
找到原因了啊 因為期初錄入錯誤了。
2020-04-13 20:47
你好 期初錄入錯誤了 那你們試算平衡怎么平的。 你檢查當初的期初數據 看其他科目 應該還有一個2萬多的情況是錯誤的。 不然你們平不了的
2020-04-13 20:48
那我只能調整利潤了啊
你好 你先去檢查 。你挨著核對 。如果確實是當時調整了利潤的話 你現在就沖利潤
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請問,公司目前的費用都是法人墊付的,做分錄時能不能直接貸記其他應付款–法人墊付?
答: 同學你好!是的哦? ? 是這樣處理的
請問把公司房產過戶給法人,怎么做分錄,房子之前是掛在其他應付款—法人的,現在直接充抵。
答: 你好 你們房產做了固定資產 有做折舊沒
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,之前公司欠員工工資入的是其他應付款,但是員工早就辭職了工資也付完了,現在要把其他應付款的金額沖銷怎么做分錄
答: 你好,付完了當時為什么沒有沖平 ?
把其他應付款這一個科目調減怎么做分錄?
討論
老師,我們總店分店收入支出同一個賬戶,又要獨立核算,我把賬號放總店做賬,支付給分店掛其他應付款,那么,分店做賬的是,收入和支出,要掛什么科目,怎么做分錄
企業開出信用證來付款,該怎么做分錄?現在的同時放在其他應付款里。
以前向私人借款掛在其他應付款下面,現在用現金支付了怎么做分錄? 借:其他應付款,貸:現金,可以嗎?
其他應付款A欠10元,其他應付款B欠10元,現在欠A的10元轉到B名下,可以直接做分錄 借:其他應付款A 10元 貸:其他應付款B 10元 嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-04-13 20:35
meizi老師 解答
2020-04-13 20:37
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2020-04-13 20:39
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2020-04-13 20:44
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2020-04-13 20:47
懶懶?? 追問
2020-04-13 20:48
meizi老師 解答
2020-04-13 20:48