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愛笑的流沙
于2016-05-17 09:43 發布 ??3047次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-05-17 09:58
您好!意思房產企業之前支付了預付賬款給對方,現在收到對方的貨物或者票據。所以就做這個分錄。
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維修站付款是零件沒有到貨,做的預付賬款,現在到貨了零件用于保外的機器使用,怎么沖之前的預付賬款,保外的機器收到款了,怎么結賬成本呢
答: 借;庫存商品 貸;預付賬款 借;主營業務成本 貸;庫存商品
老師,年底預付賬款,沒開票呢,全部得暫估成本嗎
答: 你好,對應的收入做了可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
與別的公司合作,付訂金應該記預付賬款吧?什么時候轉進成本?假如會一直付款呢?
答: 可以的額,你這個付款,沒有貨物到嗎,有貨物到就可以做借庫存商品貸 預付賬款,后續結轉成本做借主營業務成本 貸庫存商品
老師,2021年的成本票,2022年才拿到,當時做的預付賬款,現在需要怎么入賬呢?
討論
這個月預付賬款借方是50000,貸方是13242.54賬本上應該怎么做?
老師,請問下,分兩筆:一筆是暫估的成本800,另一筆是之前的預付賬款100,現預付賬款開來發票,我可以拿這先來抵銷一些暫估嗎?
我們公司為了實繳資本,找了過橋公司過了100萬的戶,然后這100萬又直接打回過橋公司,這個也不能開票,預付賬款一直掛著100萬,這個怎么處理
什么情況預付賬款要轉入開發成本?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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