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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-13 07:49

您好
請問單位預收款多不多

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 07:50

金額有十幾萬,但是需要跨季才可以平賬。

bamboo老師 解答

2020-04-13 08:13

我的意思是平時預付貨款給您單位的多不多

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 08:15

不多,就是這次疫情影響才會有的,平常業務基本沒有

bamboo老師 解答

2020-04-13 08:25

那就計入應收賬款貸方就好了

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 08:26

到時候發生銷售了,就直接沖應收賬款就可以了對吧。

bamboo老師 解答

2020-04-13 08:52

到時候發生銷售了,就直接沖應收賬款就可以了 是的

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 08:59

老師,供應商給的差價金額如何入賬。

bamboo老師 解答

2020-04-13 09:04

請問是不是返利?

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 09:04

不是的,其實就是少發貨部分的金額。

bamboo老師 解答

2020-04-13 09:46

少發貨部分的金額您當時怎么入賬的?

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 09:47

沒有入賬

bamboo老師 解答

2020-04-13 09:48

沒有入賬的話 那您按實際收到的材料入賬就好了 怎么會有差價金額

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是的
2016-04-27 10:23:03
你好,對的是的是這么理解。
2021-11-10 10:23:06
你好,應收賬款和預收賬款都是核算主營業務應收款項的,區別在于業務方式不同,如果一類業務基本都是先收錢,再干活的,我們一般用預收賬款這個科目,反之我們采用應收賬款這個科目。也有的企業不設置預收賬款這個科目,收到預收款就記在應收賬款貸方,這樣更便于核算,不然我們可能對一家單位記得有預收賬款又有應收賬款,會比較亂。如果我們沒有使用預收賬款科目,在編制報表時,應收賬款明細中,可能應收一些單位期末是貸方余額,我們在編制報表時,就需要將這些貸方余額調整至預收賬款,這種情形是調表不調賬。
2020-07-09 15:16:19
您好,是的,應收賬款借方為負數 就相當于在應收賬款貸方,也相當于預收賬款貸方
2020-06-19 12:25:25
借預收貸應收嗎?那這個是100這個,要不咋平,需要借貸方一致
2020-06-04 07:11:18
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