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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-11 11:54

你好,同學。
你這出口,就是進項部分可以退,是在規定的標準內是可以退的。

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你好,同學。 你這出口,就是進項部分可以退,是在規定的標準內是可以退的。
2020-04-11 11:54:07
你好,理論退稅額是1600,誰小按誰退,退1600免抵額是3200-1600=1600
2019-03-26 12:03:48
您好,生產企業適用免抵退稅辦法,是指出口貨物免征增值稅,相應的進項稅額抵減應納增值稅額,未抵減完的部分予以退還;而外貿企業出口貨物勞務適用免退稅辦法,免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。而免征增值稅,并不等于是不開發票,發生了銷售行為都是需要申報的,只是根據規定不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。
2020-07-21 09:49:09
“免稅”:對生產企業出口的自產貨物,在出口時免征本企業生產銷售環節的增值稅。 “抵稅”:生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應予退還的進項稅額,抵境內銷貨物的應納稅額。 生產外銷貨物的進項稅額分為:應予退還的進項稅額;不予退還的進項稅額。 “退稅”:生產企業出口的自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2020-04-23 21:55:02
同學你好,(一)外貿企業“先征后退”的計算方法 1.外貿企業以及實行外貿企業財務制度,其出口銷售環節的增值稅免征; 2.其收購貨物的成本部分,因外貿企業在支付收購貨款的同時也支付了生產經營該類商品的企業已納的增值稅稅款,因此,在貨物出口后按收購成本與退稅率計算退稅退還給外貿企業. 3.征、退稅之差計入企業成本。 4. 外貿企業出口貨物增值稅的計算應依據購進出口貨物增值稅專用發票上所注明的進項稅額和退稅率計算。其計算公式為: 應退稅額=外貿收購不含增值稅購進金額×退稅率
2021-02-25 10:49:52
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