
已經(jīng)勾選認(rèn)證的發(fā)票次月才報(bào)銷怎么賬務(wù)處理?勾選當(dāng)月怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 這個(gè)做借xx費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
本月已收到貨款,但發(fā)票只開了一半出去,不夠票,未開,賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做才好,需要做未開票收入嗎
答: 您好,您最好是先做未開票銷售收入,然后次月開票了再紅沖未開票收入,然后再按開票的金額做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)我4月份賬上有無(wú)票收入,10月份我把賬上的4月份無(wú)票收入開出的發(fā)票并給客戶了,我10月份的賬務(wù)處理怎么做呢?請(qǐng)老師給我一套完整的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,沖銷之前的無(wú)票收入和之前分錄一樣金額負(fù)數(shù),然后按發(fā)票入賬

