老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格,低于你的實(shí)收資本,這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個(gè)分錄是正數(shù),第3個(gè)分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ,開具增值稅普通發(fā)票,未收到款項(xiàng),做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
答: 只要是增值稅發(fā)票就一定有應(yīng)交增值稅的。區(qū)分普票和專票只是普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng),而專票可以。對(duì)于銷項(xiàng)來說,無論普票還是專票都是一樣的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人本月開具一張含稅價(jià)90900的普通發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收帳款90900,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)不
答: 你好 是的,是這樣的。


22年中級(jí)取證14班沫沫 追問
2020-04-10 11:55
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2020-04-10 11:57
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2020-04-10 12:27
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