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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-09 13:53

你好  這個0.1計入營業外收入就可以了。

   小寶。 追問

2020-04-09 13:57

老師  是申報表上是  376.6     如果我做賬   借  應交稅費  …應交增值稅     376.6  貸  營業外收入 …減免稅款   376.6    但是我賬上才有376.5   我做376.6負數0.1啊

   小寶。 追問

2020-04-09 13:58

我想問的是這個負數怎么辦   應交稅費…應交增值稅  現在負者0.1

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 13:59

你好 那就是 借 營業外支出  貸 應交稅費 0.1  用營業外收支調整就可以了。

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相關問題討論
你好 這個0.1計入營業外收入就可以了。
2020-04-09 13:53:38
您好!是的。在減免附表中填就可以了。
2016-12-29 10:25:20
當時你們抵扣那個280元的時候憑證怎么做的呢?這樣要聯合那個一起更改的
2019-05-17 12:13:14
你好! 等申報交納時,少交這部分增值稅就可以了
2019-05-13 13:20:31
不可以,不能直接借應交稅費和貸應交稅費減免稅額,必須要先處理去年的管理費用,將其借方金額抵扣到應交稅費上,期末余額在一定范圍內也可取消,但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。
2023-03-10 16:46:02
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