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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-08 09:27

可以,那這個做借銀行 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅,

Paranoid. 偏執 追問

2020-04-08 09:32

開具發票后怎么處理

maize老師 解答

2020-04-08 09:33

借銀行 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅, 這個就是開發票的,

Paranoid. 偏執 追問

2020-04-08 09:58

發貨后,對方收到貨。怎么做賬務處理

Paranoid. 偏執 追問

2020-04-08 10:00

是不是:借:庫存商品
貸:主營業務收入

maize老師 解答

2020-04-08 10:07

借預收賬款 貸主營業務收入

Paranoid. 偏執 追問

2020-04-08 10:18

跨月的也可以哦,我這邊是一般納稅人

maize老師 解答

2020-04-08 10:22

我寫了,就這么做,結轉成本做借主營業務成本 貸發出商品

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相關問題討論
可以,那這個做借銀行 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅,
2020-04-08 09:27:50
多收了還是少收了? 借銀存營業外支出 20貸主營業務收入應交稅費
2017-12-18 09:45:44
你好,站在大藥房角度 借;庫存現金等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業務成本,貸;庫存商品
2019-10-24 19:38:05
外帳的話,你這個開票就要確認收入了
2019-06-10 11:40:24
您好,不開發票時,收款,借;現金或者銀行存款,貸:預收賬款,發貨時,借;發出商品,貸;庫存商品。開發票后,借:預收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本,借:主營業務成本,貸;發出商品。采購付款時,借;預付賬款,貸;現金或者銀行存款,收到時,借;原材料,貸:應付賬款-暫估。拿到發票時,先做,借;原材料,負數,貸:應付賬款-暫估,負數,再做,借;原材料,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:預付賬款。
2018-09-22 13:07:46
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