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小南瓜1031
于2020-04-07 16:59 發布 ??781次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-04-07 17:01
你好 借 銀行存款 貸 其他應付款
小南瓜1031 追問
2020-04-07 17:06
但是剛購買的時候,我沒有做其他應付款,現在直接這樣做分錄可以嗎?
答疑蘇老師 解答
2020-04-07 17:12
你好 購買的時候同學怎么做的分錄?
2020-04-07 17:13
因為跟我們員工的一起購買,我直接一次借:應付職工薪酬-社保費,貸銀行存款
2020-04-07 17:14
你好 那同學也計提了嗎?
2020-04-07 17:15
計提了,就是現在收到他們轉入的錢,不知道怎么做分錄合適
2020-04-07 17:17
你好 那就 借 銀行存款 借 管理費用 負數或營業外收入
好的
2020-04-07 17:18
祝同學工作順利哦!
2020-04-07 17:19
2020-04-07 17:23
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老師,我現在做內帳,我們幫別人購買社保,但是不是我們公司的員工,現在別人轉錢進來,我怎么做分錄呢?
答: 你好 借 銀行存款 貸 其他應付款
購買工程用的鋼剪和鎖頭內帳怎么做分錄
答: 你好,可以計入管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司幫老板朋友購買社保,他朋友到時候會轉錢給我們,應該怎么做分錄
答: 借;其他應收款 貸;銀行存款
首次購買社保怎么做分錄
討論
我這有一筆銷售,發出去是251225公斤大米,購買方收到的只有245920,我現在做帳怎么做分錄
公司端午節購買粽子給員工如何做分錄嗎?內賬分錄
求支付當月社保和計提當月社保分錄,內賬,幫老板購買社保的,都是當月繳交,謝謝
首次購買社保怎么做分錄 然后回單怎么做分錄 社保要分單位和個人 要先計提嗎
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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小南瓜1031 追問
2020-04-07 17:06
答疑蘇老師 解答
2020-04-07 17:12
小南瓜1031 追問
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2020-04-07 17:23