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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-07 17:01

你好 借 銀行存款  貸 其他應付款

小南瓜1031 追問

2020-04-07 17:06

但是剛購買的時候,我沒有做其他應付款,現在直接這樣做分錄可以嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-04-07 17:12

你好 購買的時候同學怎么做的分錄?

小南瓜1031 追問

2020-04-07 17:13

因為跟我們員工的一起購買,我直接一次借:應付職工薪酬-社保費,貸銀行存款

答疑蘇老師 解答

2020-04-07 17:14

你好 那同學也計提了嗎?

小南瓜1031 追問

2020-04-07 17:15

計提了,就是現在收到他們轉入的錢,不知道怎么做分錄合適

答疑蘇老師 解答

2020-04-07 17:17

你好  那就 借 銀行存款  借 管理費用 負數或營業外收入

小南瓜1031 追問

2020-04-07 17:17

好的

答疑蘇老師 解答

2020-04-07 17:18

祝同學工作順利哦!

小南瓜1031 追問

2020-04-07 17:19

好的

答疑蘇老師 解答

2020-04-07 17:23

滿意請給五星好評哦!

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相關問題討論
你好 借 銀行存款 貸 其他應付款
2020-04-07 17:01:06
你好,可以計入管理費用
2016-10-31 17:07:17
借;固定資產 貸;庫存現金等科目
2015-11-30 11:03:10
借;其他應收款 貸;銀行存款
2017-07-20 19:37:05
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-01-18 15:34:20
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