
請問老師:跨年的暫估入庫怎么做賬?年前是借:原材料-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估入庫 跨年收到發票和本公司打款記錄,請問 怎么做分錄?
答: 借原材料-暫估入庫 負數 貸:應付賬款-暫估入庫 負數,借原材料 貸應付賬款供應商,付款做應付賬款 供應商 貸銀行
跨年的暫估入庫怎么做賬?年前是借:原材料-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估入庫 跨年收到發票和本公司打款記錄,請問 怎么做分錄?
答: 紅沖暫估 按發票金額入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年暫估入庫,借,庫存商品。 貸,應付賬款……暫估款。 1月份收到發票了,該怎么做分錄
答: 月初先做暫估沖回,在按收到發票做賬,發票不夠在做暫估


GZY 追問
2020-04-07 15:25
maize老師 解答
2020-04-07 15:27