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老師你好,請教下,9月由于上游公司財務的疏漏少開了一張300萬的進項發票,我司也于9月開出了正確的銷項發票,導致我司銷項遠遠大于進項,面臨繳納大額增值稅的窘境,這個情況有沒有什么好的解決辦法?
那個發票開收入的時候該如何計算?如何把控好增值稅額,我現在手里有進項發票,現在準備給客戶開銷項發票,收入開多少,該如何計算
老師,請問我們每個月應交納的增值稅是不是用本月銷項發票上的稅額之和減去我們進項發票上的稅額之和后的差額就是我們本月應交納的稅啊?
增值稅跟進項發票,銷項發票有關系,那現在如果我這個月開票開了95萬左右,只能認證一張一百萬的發票,這樣合理嘛,進項大于銷項了,我是不是應該做一些未開票收入


冰 追問
2020-04-07 15:19
冰 追問
2020-04-07 15:21
meizi老師 解答
2020-04-07 15:25
冰 追問
2020-04-07 15:26
meizi老師 解答
2020-04-07 15:32