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勤奮的茉莉
于2020-04-07 15:04 發布 ??1111次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-07 15:07
你好,借銀行貸其他應付款-員工這樣做的
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:11
這個錢要付勞務費沖減借款,會計分錄應該怎么做?謝謝
樸老師 解答
2020-04-07 15:17
借勞務費用貸銀行存款
沖減不了的哦,你欠員工的往來要還的
2020-04-07 15:18
那其他應付款的賬戶怎么沖平呢?不用現金和銀行存款
好的,謝謝
2020-04-07 15:20
你要還錢才可以的,有錢的時候還錢才能沖,要用現金或者銀行
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您好,如果公司向員工借款,此款用來支付勞務費,應該怎么做會計分錄,員工賬戶的錢怎么沖平,謝謝
答: 你好,借銀行貸其他應付款-員工 這樣做的
計提 勞務費和支付勞務費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
答: 您好,您的分錄是計提+支付
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付裝卸工勞務費會計分錄
答: 借:生產成本/管理費用/銷售費用-勞務費 貸銀行存款/現金
企業支付對方公司的勞務費,對方開票給我們企業,怎么做會計分錄
討論
建設工程公司支付給裝飾工程公司的勞務費記什么會計分錄
請問開票勞務費20000,會計分錄怎樣做
暫估勞務費的會計分錄怎么做
單位是民非企業,收到財政勞務費8000,這8000要發給在單位實習的學生,這次款怎么做會計分錄?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455607 個
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勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:11
樸老師 解答
2020-04-07 15:17
樸老師 解答
2020-04-07 15:17
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:18
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:18
樸老師 解答
2020-04-07 15:20