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look
于2020-04-07 11:57 發(fā)布 ??771次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-07 11:58
你好 你把發(fā)票退給對方讓對方重新開票給你們; 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 收到貨物了嗎
look 追問
2020-04-07 12:07
沒有……也沒有拿到票……那這張錯誤發(fā)票我們要入賬嗎
meizi老師 解答
2020-04-07 12:16
你好 不做賬 都不是開給你們的 不做
2020-04-07 12:17
好的,謝謝
2020-04-07 12:19
不客氣 幫到你就好
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老師,供貨商錯把其他客戶的票開給我們公司了……賬目上我們要怎么處理?
答: 你好 你把發(fā)票退給對方讓對方重新開票給你們; 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 收到貨物了嗎
空酒瓶退給啤酒供貨商, 這個記什么科目啊
答: 借:其他應(yīng)付款貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購貨時,供貨商開票少了600元,說下個月補(bǔ)開,那我怎么做賬?
答: 你好 借:預(yù)付賬款 600 貸:銀行存款 600
公司找供貨商買菜給員工在公司自己做飯的菜錢怎么入賬?
討論
與供貨商要核對,注意哪些,特別是對賬,老師給點(diǎn)方法?
老師,我們給供貨商先打款了,他給我們開的票比我們打款的數(shù)多幾塊錢,這是我們抹的零,這種情況正常嗎,賬務(wù)怎么處理
供貨商給的返利如何入賬?
如果讓供貨商開17%的票,但是對方只有6%的點(diǎn)子,這個如何做賬呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2020-04-07 12:07
meizi老師 解答
2020-04-07 12:16
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2020-04-07 12:17
meizi老師 解答
2020-04-07 12:19