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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-07 11:42

收到發票之后直接把暫估的紅沖了就行

VE。 追問

2020-04-07 11:56

沒明白,這個暫估,我看上個月那個同事做的是,借原材料,貸庫存商品,然后借應付暫估,貸原材料。之前有一些又直接是借應付暫估,貸貸銀行存款。

樸老師 解答

2020-04-07 11:59

你直接把這個發票對應的暫估紅沖了

VE。 追問

2020-04-07 12:09

但是我沒有找到以前的分錄是怎么做的,

樸老師 解答

2020-04-07 12:14

之前是誰做的?你問下

VE。 追問

2020-04-07 12:14

同事已經離職了,唉

樸老師 解答

2020-04-07 12:17

你收到的這個發票是什么發票?材料的嗎

VE。 追問

2020-04-07 12:18

是的,材料發票,但是原材料沒有余額。

樸老師 解答

2020-04-07 12:22

你看下有暫估的嗎?把暫估的拿出來紅沖了

VE。 追問

2020-04-07 12:24

沒有,原材料的余額是0

樸老師 解答

2020-04-07 12:24

你看暫估的,余額是零就是領用了

VE。 追問

2020-04-07 12:25

沒有設置原材料暫估這個科目。……

樸老師 解答

2020-04-07 12:26

1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應付賬款——暫估
2、
收到發票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

VE。 追問

2020-04-07 12:33

嗯……我們沒有設置原材料暫估這個科目,我現在原材料余額是0,我還可以直接沖紅嗎?
應付賬款暫估的貸方分錄,我還沒查到他們是結轉下來的,早上查了一下,之前有借庫存商品的,有借原材料的。但是庫存商品和原材料最后余額都是0。
我可不可以直接借應付暫估,貸銀行存款呢

樸老師 解答

2020-04-07 12:36

可以的,紅沖之后再按照收到的發票做賬

VE。 追問

2020-04-07 12:38

我還是要在0余額原材料的基礎上紅沖再重新入賬?

樸老師 解答

2020-04-07 12:42

是的哦,就是這樣的哦

VE。 追問

2020-04-07 12:46

那我現在就是做,比如當時如果做的暫估金額是1000,原材料-1000,貸應付暫估-1000,如果發票金額是800不考慮增值稅,借原材料800,貸應付賬款或者銀行存款800嗎? 
那我是不是一定要找出當時的貸應付暫估的分錄,然后紅沖當時的金額?
另外這樣原材料金額不是有余額了?不影響嗎?

樸老師 解答

2020-04-07 12:49

你要按照你的發票來做藍字發票的

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