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玉衡逍龍
于2020-04-05 14:32 發布 ??906次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-04-05 14:37
直接找到原因,調減銷項稅額的賬務處理
玉衡逍龍 追問
2020-04-05 14:39
報表寫錯了,賬務處理沒錯,直接調整賬務處理是嗎?如何做分錄
江老師 解答
2020-04-05 14:42
現在也只能以稅務報表為準,進行調整賬務處理。摘要是:根據X年X月稅務申報表調增銷項稅額0.06元借:管理費用——其他0.06貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.06
2020-04-05 14:43
謝謝
2020-04-05 14:50
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
老師,增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元,導致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元,應該如何調整報表或者賬面
答: 直接找到原因,調減銷項稅額的賬務處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請教個問題 增值稅申報表主表 20行 有期末留底稅額 但是期末未交稅額32行有數據 欠繳稅額行33行有數據 32 33行數據是一樣的 那這行的數據是怎么產生的呢
答: 你好,截圖下你說的申報表,
如果增值稅申報表有留底稅額,增值稅和附加稅申報完以后,不用點扣款吧?
討論
老師好 增值稅明細賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關系
老師,增值稅申報表里面有個上期期末留底稅額,是不是就是上月進項勾選的,進項減去銷項的金額,這個金額可以放到第二月繼續抵扣嗎
老師,企業應交增值稅=銷項稅――進項稅,一直留底,未交增值稅,現在發現前期某月增值稅申報表表一銷項稅額填寫錯了,比賬上多記0.06元,導致留底稅額比賬上少0.06元,現在要交增值稅了,我應該賬務處理和申報表如何調整
老師,我上個月有留抵稅額,次月在申報增值稅的時候,增值稅申報表里需要填寫我的留底稅額么?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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玉衡逍龍 追問
2020-04-05 14:39
江老師 解答
2020-04-05 14:42
玉衡逍龍 追問
2020-04-05 14:43
江老師 解答
2020-04-05 14:50