老師,我去年年末暫估的原材料入庫,本月原材料發票收到了,暫估多了,我現在需要紅沖原來的暫估,但是去年末原材料都結轉為主營業務成本了,我是不是把主營業務成本也要紅沖掉? 具體分錄:暫估時 借:原材料 5000 貸:應付賬款5000 結轉: 借:主營業務成本5000 貸:原材料 5000 本月收到發票,紅沖暫估 借:應付賬款5000 貸:原材料5000 實際發票金額4000 借:原材料 4000 貸:應付賬款4000 去年末結轉成本也要紅沖吧?沖差額可以嗎? 借:原材料1000 貸:主營業務成本 1000 我的分錄對不對?
阿慢
于2020-04-04 23:34 發布 ??1576次瀏覽
- 送心意
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-04 23:48
因為已經跨年了,多結轉的主營業務成本 1000通過以前年度損益調整進行調整
借:原材料1000
貸:以前年度損益調整 1000
相關問題討論

如果金額不一致要紅沖
2017-10-24 15:10:18

你好,借:原材料2 貸:主營業務成本2 結轉借:主營業務成本2 貸:本年利潤2 可以的
2020-05-28 09:37:05

您好,
月底盤點的金額
借:主營業務成本 -金額
貸:原材料
下個月再做
借:主營業務成本 +金額
貸:原材料
是什么意思?
2021-09-24 17:27:48

因為已經跨年了,多結轉的主營業務成本 1000通過以前年度損益調整進行調整
借:原材料1000
貸:以前年度損益調整 1000
2020-04-04 23:48:19

你好,購進材料是計入原材料借方
生產領用計入生產成本,完工計入庫存商品,銷售結轉到主營業務成本
借;原材料 貸;銀行存款等科目
借;生產成本 貸;原材料
借;庫存商品 貸;生產成本
借;主營業務成本 貸;庫存商品
過程是這樣的
2018-12-19 08:51:24
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