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楊奕花
于2020-04-04 10:05 發布 ??2051次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-04-04 10:07
你計提 的稅款交了嗎
楊奕花 追問
2020-04-04 10:08
因為季度也有彌補虧損的,沒交呢
玲老師 解答
預交時正常稅款,匯算前面多交的所得稅可以退稅
借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 結轉以前年度損益調整科目: 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
2020-04-04 10:09
主要是賬上做了計提處理,實際沒交稅,怎么平賬呢
這是多交稅款退稅的分錄 。如果沒有實際多交就不用做賬錄
2020-04-04 10:10
賬上已經計提的企業所得稅如何處理?
2020-04-04 10:12
不需要交稅 已計提 的紅沖
2020-04-04 10:13
好的,謝謝解答
2020-04-04 10:14
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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楊奕花 追問
2020-04-04 10:08
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