服務代開收入1月至2月都是3個點,不含稅收入36560.62,3月不含稅收入1個點,是7933.79,請問怎么報小規模增值稅
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于2020-04-03 11:26 發布 ??593次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-03 11:42
在第九和第十欄填寫36560.62+7933.79
就可以
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你好!是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16

你好!
是不含稅金額
2018-12-17 12:09:44

你好!是的。是不含稅的金額
2017-07-20 09:21:54

在第九和第十欄填寫36560.62+7933.79
就可以
2020-04-03 11:42:07

你好,按照《財政部?稅務總局關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(2020年第13號,以下簡稱“13號公告”)有關規定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1%2B1%) 你3月之前發生的業務是按3% 正常按3%申報繳納稅費的。 如果是季報的話 是的 但是也是一起填寫的。 三、增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-02 13:34:14
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