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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-02 18:09

生產型企業:
1.根據當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額:
  借:主營業務成本
     貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2.根據當期免抵稅額:
  借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
    貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
3.根據當期應退稅額:
  借:其他應收款-應收補貼款
     貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
而外貿企業實行先征后退的政策,不涉及免抵退稅額的問題,就只有上面的第三步驟

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生產型企業: 1.根據當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額: 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2.根據當期免抵稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 3.根據當期應退稅額: 借:其他應收款-應收補貼款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 而外貿企業實行先征后退的政策,不涉及免抵退稅額的問題,就只有上面的第三步驟
2020-04-02 18:09:58
你好同學 貿易是指購買別人的出口口,生產型是生產自己的產品出口
2020-04-02 17:13:43
生產型出口企業的分錄及相關的增值稅退稅,首先要記錄的是出口貨物的收款,應當記入應收賬款,同時記入出口貨物銷售收入;其次是出口貨物的發貨,應當記入應付賬款,同時記入出口貨物銷售成本;第三是出口貨物的運費支出,應當記入應付賬款,同時記入出口貨物運費支出;第四是領取出口貨物的增值稅專用發票,應當記入出口貨物銷售收入,同時記入增值稅專用發票;最后是出口貨物增值稅退稅,應當記入應收稅款,同時記入出口貨物增值稅退稅收入。以上就是生產型出口企業和增值稅有關的分錄及退稅的具體內容。
2023-03-17 10:28:28
是的,第1種更有利,可提前一月多退稅2萬
2018-10-11 19:06:44
你好 分錄正確,沒毛病!
2020-05-20 10:16:07
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