
一般納稅人17年2月份通行費已經結轉賬借:管理費用 貸:庫存現金 現在發現通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
答: 借應交稅費正數 管理費用負數
老師,我公司一般納稅人,3月份付金稅盤服務費,但我們沒有銷售,這個月是不是只要做借:管理費用-辦公費 280 貸:庫存現金280就可以了
答: 是的,就是這樣處理。等哪月準備遞減增值稅時,再做 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,一般納稅人取得的普通發票,直接做會計分錄,借:管理費用貸:庫存現金還是借:管理費用應交稅費貸:庫存現金
答: 您好 一般納稅人取得的普通發票,直接做會計分錄, 借:管理費用 貸:庫存現金


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2020-04-02 12:18
張艷老師 解答
2020-04-02 12:19
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2020-04-02 12:27