
老師好,暫估入賬分錄怎么做。實際收到票又怎么做?
答: 你好,同學(xué)。 沖紅之前暫估,然后按票面金額做一藍(lán)字分錄。
暫估入賬及第二個月收到票分錄怎么做?
答: 你好 借方庫存商品-暫估入庫貸方應(yīng)付賬款 發(fā)票來了沖你前面的暫估分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票做 借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款或者銀行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進(jìn)原材料應(yīng)付賬款暫估入賬分錄怎么寫,進(jìn)項稅額暫估入賬怎么處理 暫估入賬后實際付款時分錄怎么寫
答: 你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進(jìn)項稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


小倩 追問
2020-04-02 10:32
陳詩晗老師 解答
2020-04-02 10:37