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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-02 09:37

你好 可以的 如果你3月沒結賬的話

南言 追問

2020-04-02 09:38

那可以把它轉進費用嗎?因為現在重開的金額較小,不用入固定資產了

meizi老師 解答

2020-04-02 09:39

你好  建議還是如固定資產價值的  。 因為實際這個是購進了固定資產的一部分

南言 追問

2020-04-02 09:44

那賬上要怎么做?收到的四月發票可以做進三月賬嗎?

meizi老師 解答

2020-04-02 09:47

你好   你紅沖2月的固定資產分錄  然后做借固定資產 貸銀行存款或者應付賬款 來做 。意思把你之前多做的金額 紅沖了。  然后按實際發票來做     按正確的金額來計提折舊   可以 算補開發票給你們

南言 追問

2020-04-02 10:21

是不可以把剩余資產轉進費用這個科目是嗎?是直接全部紅沖,還是紅沖差額

meizi老師 解答

2020-04-02 10:25

你好 是的   全部紅沖 然后按你實際的來做一筆 正確的固定資產 然后去調整你之后的折舊額

南言 追問

2020-04-02 10:31

我是用用友T3做賬的,這個軟件上又怎么處理,屬于固定資產卡片

meizi老師 解答

2020-04-02 10:34

你好 那這個你最好問問軟件售后 看可以紅沖不了。

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你好 可以的 如果你3月沒結賬的話
2020-04-02 09:37:36
你好,請問多余的1124元還需要支付么?
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