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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-01 11:14

你好
紅沖發票
借;主營業務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業務成本
補開一份發票
借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品

YOGA 追問

2020-04-01 11:18

老師這個錢去年已經收了,今年他讓我把去年的沖紅,給他開一張今年的

鄒老師 解答

2020-04-01 11:19

你好,是針對上面紅沖,補開一份發票的分錄有什么疑問嗎?

YOGA 追問

2020-04-01 11:23

因為這個錢我們已經收到了。對方要一張今年開的票。讓我把去年的沖紅,我就把去年的沖紅。賬務怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-01 11:27

你好,把去年的發票紅沖,是這樣做分錄
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
雖然錢已經收到了,但是紅沖是做正常收入相反分錄,因為錢沒有退回,那貸方就不可能是銀行存款科目,所以我就用應收賬款科目代替入賬
之后再開具發票,計入應收賬款借方,這樣一貸一借應收賬款余額就平了的

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你好 紅沖發票 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 補開一份發票 借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
2020-04-01 11:14:13
您好,借:庫存商品,10萬元,貸:銀行存款,10萬元。
2018-08-14 23:14:12
沖回暫估,重新按正確的做,涉及損益類科目走以前年度損益調增。以前年度損益調增借方要納稅調減,貸方要納稅調增
2019-03-30 15:08:15
你好!那就是無常贈送,計入銷售費用-推廣費,但是沒有發票不可以企業所得稅前抵扣
2019-07-25 05:12:24
你好!押金一般做其他應收款處理
2018-08-31 13:13:43
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