老師你好,我們是外貿公司的有一筆訂單是2019年12月底出口的,這個月才開始申報出口退稅,當我在出口退稅綜合服務中心錄入“出口日期”時顯示“非本年申報數據”請問,這種情況還能申報嘛?需要如何操作?謝謝
樂怡(玲玲)
于2020-04-01 10:32 發布 ??1871次瀏覽

- 送心意
陳老師
職稱: 中級會計師
2020-04-01 11:27
你的所屬期不對,19年的關單,現在申報,要用201912所屬期
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你的所屬期不對,19年的關單,現在申報,要用201912所屬期
2020-04-01 11:27:48

一個是做退稅申報的系統,一個是上傳你在退稅申報系統生成的電子數據給稅局
2017-05-18 08:57:02

您好,是在外貿企業出口退稅系統申報出口退稅
2020-04-09 22:04:35

外貿出口退稅的賬務操作流程如下:
1. 申報申請:出口企業需要在發貨之前或者發貨之后將相關關稅申報信息提交給相關稅務部門申報。
2. 確定退稅金額:稅務機關根據出口企業提供的出口商品信息,根據海關出口退稅政策,計算出口企業所可以退還的稅款金額。
3. 繳稅:出口企業根據中外稅務機關的約定,應及時向海關申請出口退稅,申請退稅的稅款應按照相關規定向海關申報繳納。
4. 審核確認:稅務機關會對出口企業的申報信息進行審核,確認退稅金額及商品資料的正確性。
5. 退稅:海關通過審核后,會正式將出口企業應退的稅款金額打入出口企業賬戶中。
拓展知識:出口退稅一般可分為關稅退稅及增值稅退稅兩大類:關稅退稅是指根據國家海關出口退稅政策,由海關根據出口企業提供的出口商品信息,出口企業可享受退還一定稅款的政策;增值稅退稅是指,出口企業在出境前,可向海關申請出口退稅,申請退稅的稅款應按照相關規定向海關申報繳納。
2023-02-23 21:01:21

是的,先在出口退稅系統里生成電子數據,再到服務平臺上傳申報
2018-12-21 13:04:37
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