
老師,我們公司是賣方,跟客戶簽訂了一個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同100萬元(正在申請(qǐng)免征增值稅業(yè)務(wù))。合同約定是3月份付款,但是3月份沒收到轉(zhuǎn)讓款,我們也沒開票,現(xiàn)在我想把收入做在3月份。確認(rèn)收入的具體分錄怎么做呢?等開票后和收款后分錄又怎么做呢?
答: 收入做到3月份 那么你的增值稅也要在3月份申報(bào) 按照正常確認(rèn)收入的憑證做 等到開票后把發(fā)票附在憑證后面
小規(guī)模納稅人符合增值稅免稅政策,確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄和免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售圖書免征增值稅,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)如何確認(rèn)收入,免征的增值稅如何處理
答: 你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 所得稅就按照銷售收入來確認(rèn)


神勇的煎餅 追問
2020-04-01 10:09
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