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長情的柚子
于2020-04-01 08:49 發布 ??602次瀏覽
陳老師
職稱: 中級會計師
2020-04-01 08:52
同學,你要看一下你收到專用發票是怎么做賬的?你像我做賬的話,恩,收到專用發票進項稅的話,我是做在應交稅費,應交增值稅待抵扣進項,然后認證的時候我再從待抵扣進項轉到進項
長情的柚子 追問
2020-04-01 08:56
我收到專票是進項稅額
陳老師 解答
2020-04-01 09:09
那你月底這么寫憑證借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 317.87貸:應交稅費——應交增值稅——進項317.87借:應交稅費——應交增值稅——銷項405.71貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅405.71借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅87.84貸:應交稅費——未交增值稅87.84
2020-04-01 09:12
老師 我是進項>銷項 我覺得第三個分錄好像不太對吧 因為我不需要繳納增值稅的
2020-04-01 09:19
同學是這樣的,最后一筆轉出未交增值稅還有留抵就不要做了。
2020-04-01 09:20
好的 感謝老師
2020-04-01 10:20
同學。如果對解答滿意。請五星好評。
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陳老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 1150 個
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長情的柚子 追問
2020-04-01 08:56
陳老師 解答
2020-04-01 09:09
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陳老師 解答
2020-04-01 09:19
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陳老師 解答
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