去年的房租一直未交,我做賬的時候是 借:長期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 然后每月對長期待攤費(fèi)分?jǐn)?借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這樣做對不對?
順利的含羞草
于2020-03-31 15:37 發(fā)布 ??4922次瀏覽
- 送心意
小劉老師
職稱: ,注冊會計師
2020-03-31 15:41
你好!嚴(yán)格來說是不對的。長攤的話,應(yīng)該是你先交了錢,然后再分期攤銷。你這樣的話,房租還未付,就記了一項資產(chǎn),負(fù)債和資產(chǎn)都虛增了。正確的是,直接借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
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你好!嚴(yán)格來說是不對的。長攤的話,應(yīng)該是你先交了錢,然后再分期攤銷。你這樣的話,房租還未付,就記了一項資產(chǎn),負(fù)債和資產(chǎn)都虛增了。正確的是,直接借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
2020-03-31 15:41:19

借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2019-07-17 21:22:57

一、付款時的分錄是:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、取得發(fā)票時的分錄是:
借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
三、按月攤銷租賃費(fèi)時的分錄是:
借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
2020-07-07 09:13:58

您好
籌建期購買設(shè)備,支付的時候應(yīng)該這樣寫分錄
借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2019-11-21 11:46:36

您好
新準(zhǔn)則有長期待攤費(fèi)用科目
沒有發(fā)票的攤銷金額所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)整
請問公司辦公地點是租入的還是自己單位購入的
2019-07-01 10:49:05
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順利的含羞草 追問
2020-03-31 15:42
小劉老師 解答
2020-03-31 15:46