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寧玉
于2020-03-31 10:06 發布 ??837次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-03-31 10:08
你好 這種情況發票和暫估的沒有差額的話,發票直接黏在暫估的分錄后面就可以了。
寧玉 追問
2020-03-31 10:11
有差額
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 10:16
你好 有差額就需要沖掉暫估,按發票入賬,涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替。
2020-03-31 10:17
分錄,老師
2020-03-31 10:21
你好 沖掉暫估分錄 借 應付賬款 貸 以前年度損益調整 按發票入賬 借 以前年度損益調整 貸 應付賬款 這兩個以前年度損益調整的金額的差額轉到利潤分配-未分配利潤科目
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你好老師,原來沒有發票回來,做了暫估入庫,發票回來時,發現結轉成本結少了,該如何操作?
答: 您好 請問是暫估金額小于發票金額么
老師您好,之前采購沒有收到發票的時候是暫估入庫結轉成本,這個月收到發票怎么處理呢?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的 暫估金額跟發票金額一致么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買了一批配件,已經銷售了,但是對方一直沒有給發票,要怎么入庫和結轉成本?
答: 暫估入庫和正常結轉成本
銷售五金怎么結轉成本,發票開的是個數按重量結轉的話,還有入庫重量又是怎么計算
討論
商品暫估入庫,已結轉成本,但是發票是19年開的,但是我們收到的時候已經是2020年了,如何入今年的賬呢?
暫估入庫的商品,在未收到發票的情況下出售了,可以結轉成本嗎
老師您好,之前采購沒有收到發票的時候是暫估入庫結轉成本,這個月收到發票怎么處理呢?之前是16%的暫估結轉了成本,現在是實際上是13%的發票
沒有發票暫估入庫,月底可以結轉成本嗎?還是等發票來了再結轉成本
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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寧玉 追問
2020-03-31 10:11
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 10:16
寧玉 追問
2020-03-31 10:17
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 10:21