老師您好 請問一個問題:存貨領用 一般是月末一次 問
你好,可以平時出庫只記錄數量,月末時統一計算加權平均單價核算出庫成本。 答
根據新準則的規定,投資者投入存貨的成本,應按投資 問
你好,比如你投入了10臺蘋果手機,約定2塊錢。這很明顯就不合理。 答
公司購買的電動車和水平儀可以計入管理費用--開 問
電動車計入固定資產,水平儀計入管理費用-開辦費 答
老師,想問下公司必須要開立公戶嗎?接觸到部分小規 問
凡是公司都要開設對公賬戶,不然查到要罰款的 答
公司給別人代繳納社保,應該怎么做賬務比較合適,社 問
計入營業外支出,因為沒法收回 答

請問19年12月份暫估了10萬的庫存商品,已經全部結轉入了主營業務成本,今年發票拿來了,請問這筆暫估怎么沖?
答: 回來發票少了還是多了,少就做借以前年度損益調整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調整,以前年度損益調整結轉到未分配利潤下面,這個期末為0
2019年10月-11月份暫估成本12萬元,分錄是材料入庫 借:庫存商品-暫估 12萬,貸:應付賬款-暫估 12萬 并且結轉成本了借:主營業務成本 貸:庫存商品-暫估 現在發票回來了,請問如何沖銷調整?
答: 您好,您匯算清繳前取得發票,無需做納稅調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問一下,2019年12月份賬務暫估入庫了庫存商品,也已經結轉了成本,請老師看一下現在進項發票回來了,做的沖銷和入庫的分錄對不對。原來的2019年12月份的庫存商品全部結轉到主營業務成本了,庫存商品是0。
答: 同學,你好,做的沖銷和入庫是對的,沒問題
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業務成本100 貸應付賬款-暫估款100。現在19年拿了18年60萬的發票想沖暫估款。在19年請問分錄應該怎么做。
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應付賬款-暫估 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結轉庫存商品到主營業務成本的分錄,也要紅沖嗎
上個月暫估入庫借:庫存商品-暫估 10萬貸:應付賬款-暫估 10萬結轉成本借:主營業務成本10萬貸:庫存商品10萬本月發票回來庫存商品10萬(含13%稅)那我該怎么做賬???


空鏡子 追問
2020-03-30 15:04
maize老師 解答
2020-03-30 15:08