
公司給員工租了宿舍,但是提前退租了,原先做的分錄為:借 長期待攤費用 55200 貸 其他應付款 55200借 其他應付款27600 貸 銀行存款27600攤銷房租: 借 管理費用 23000 貸 長期待攤費用 230001. 請問這個月分錄要怎么做?2. 請問這個分錄附件應該放什么?3.請問如果之后又收到房東退回的部分租金,分錄要怎么做?
答: 退租后,錢退多少,正常是這樣的,就是退租后,按實際支付的金額,做最后一個月的攤銷金額,如果是退錢的金額就是沖減需要攤銷的房租費(就是長期待攤費用——租賃費的金額減少)
老師19年1月與房東簽協議租的商鋪,約定分兩次付房租,6月付第一次房租費。1月賬處理借:長期待攤費用12000,貸:其他應付款12000。計提借:管理費用1000,貸:長期待攤費用1000。6月付房租費借其他應付款6000,貸銀行存款6000對?
答: 你好! 思路是對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我做了 借:長期待攤費用-裝修費 貸:其他應付款,借:其他應付款 貸:銀行存款 錢已經付出了,那現在要沖掉長期待攤費用-裝修費 應該怎么做賬?
答: 你好,你每個月分攤就可以的,這個是辦公裝修嗎?借管理費用貸長期待攤費用,這個分攤三年。
1月份有一筆賬滅鼠費沒發票,當時計入借長期待攤費用——開辦費貸其他應付款——xx 8月發票來了,做借其他應付款——xx 貸銀行存款這樣對嗎?
老師,我酒店前期裝修時尚未付款的裝修款、材料款在現在經營時支付,但是沒有發票,我能不能做成借其他應付款,貸銀行存款先做著,到了有發票時在做成長期待攤費用,貸其他應付款呢

