老師,圖書公司出書,自己支付印刷廠和紙廠費(fèi)用,另外 問
同學(xué),你好 那計(jì)入成本 答
老師,公司為小規(guī)模,主要以咨詢服務(wù)為主,那人員工資 問
您好,記入到管理費(fèi)用就成了。 答
老師,我想咨詢個(gè)問題,就是三大期間費(fèi)用是根據(jù)什么 問
是指如何 做賬,還是如何取數(shù)? 答
你好老師,車間用的空調(diào)費(fèi)2200元,計(jì)入什么科目比較 問
計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi) 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖公司建的養(yǎng)殖大棚和大棚里面的養(yǎng)殖 問
您好,這兩個(gè)可以一起核算的 答

老師,應(yīng)付賬款為貸方余額,是不是表示是預(yù)付賬款。款支付了但是沒有開票回來。
答: 那如果貸方是負(fù)數(shù)了
為什么預(yù)付賬款的貸方余額反映的是應(yīng)付賬款
答: 同學(xué),你好 預(yù)付貸方,就是欠對(duì)方錢 就是應(yīng)付
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問年底結(jié)賬時(shí),資產(chǎn)負(fù)責(zé)表預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款有余額怎么處理?
答: 你好,可以按這樣處理, 1. 在預(yù)付貨款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),可以通過“應(yīng)付賬款”科目核算預(yù)付賬款業(yè)務(wù)。企業(yè)在預(yù)付時(shí)借記“應(yīng)付賬款”科目,收到采購(gòu)的商品后再予沖銷。但是,在這種處理方法下,“應(yīng)付賬款”的某些明細(xì)賬戶可能會(huì)出現(xiàn)借方余額。在期末,應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中列作資產(chǎn)項(xiàng)目,而各明細(xì)賬的貸方余額才列為負(fù)債。 2.如果企業(yè)發(fā)生了你所說的情況,可以用“應(yīng)付賬款與在預(yù)付帳款對(duì)沖,這樣就解決問題了
老師好!我想問一下,劃線部分的意思是什么?像這種情況,預(yù)付賬款 貸方余額應(yīng)在 應(yīng)付賬款 的哪方登記?謝謝老師!
老師,我們期初預(yù)付賬款余額在貸方,2022年想轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款,可不可以這樣寫借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
老師好,應(yīng)付賬款期末余額貸方負(fù)數(shù)=應(yīng)付賬款借方正數(shù),預(yù)付賬款借方正數(shù) ,是這樣吧。
請(qǐng)問老師,預(yù)付賬款期末借方余額為負(fù)數(shù),能不能把這筆款調(diào)到應(yīng)付賬款呢?


WY(make up) 追問
2020-03-30 13:05
小葉老師 解答
2020-03-30 13:10