我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問
車主給你開發(fā)票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬開票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬 → 應(yīng)納稅 0.72 萬,增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

老師,請(qǐng)問個(gè)人生成經(jīng)營(yíng)所得年報(bào),是不是就不能扣除(允許扣除的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除)
答: 這個(gè)的話,是不能扣除的哦。
老師有個(gè)問題搞不懂個(gè)人獨(dú)資,經(jīng)營(yíng)所得查帳征收費(fèi)用扣除是多少?
答: 個(gè)人獨(dú)資按照個(gè)人所得稅:按“個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得”繳納——以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用和損失后的余額為應(yīng)納稅所得額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,申報(bào)2022年經(jīng)營(yíng)所得稅匯算,基本扣除費(fèi)用是5000,一年是6萬,公司是去年4月成立,基本扣除費(fèi)用是6萬還是45000?
答: 你好,申報(bào)2022年經(jīng)營(yíng)所得稅匯算,基本扣除費(fèi)用是5000每個(gè)月,一年是6萬,公司是去年4月成立,基本扣除費(fèi)用是45000元。


烊烊 追問
2020-03-28 21:26
烊烊 追問
2020-03-28 21:27
許老師 解答
2020-03-28 21:28
烊烊 追問
2020-03-28 21:30
許老師 解答
2020-03-28 21:32
烊烊 追問
2020-03-28 21:33
許老師 解答
2020-03-28 21:38