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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-27 11:07

您好
正常情況下不會有誤 不過有時候系統(tǒng)也會出差 您最好申報前核查一下

阿穎 追問

2020-03-27 11:08

小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策是怎么樣的?

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:12

對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:

  季度平均值=(季初值+季末值)÷2

  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

阿穎 追問

2020-03-27 11:20

老師,我不明白匯算清繳申請表上的稅收減免是按照這樣算的:應(yīng)納稅所得額x20%,應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得額x25%-應(yīng)納稅所得額x20%,這樣有什么區(qū)別?

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:22

前面的應(yīng)納稅所得額x20% 應(yīng)不完全吧 您再看看

阿穎 追問

2020-03-27 11:22

是這樣計算的呀

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:24

您算的減免的所得稅額 是不 
這兩個算出來明細不一樣啊
第一個是減免掉的 第二個是應(yīng)該繳納的

阿穎 追問

2020-03-27 11:24

對,是這樣的

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:26

就前面說的區(qū)別 一個是減免的 一個是應(yīng)交的

阿穎 追問

2020-03-27 11:29

不好意思,我沒有理解,我的兩個公式第一個是應(yīng)減免的,第二個是應(yīng)繳納的。這樣算下來應(yīng)繳納的稅款和稅收優(yōu)惠政策那樣算下來應(yīng)繳納的稅款不一樣啊!

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:29

您說的應(yīng)納稅總額 我看看 然后系統(tǒng)是多少

阿穎 追問

2020-03-27 11:32

比如:應(yīng)繳納稅總額為1441.32,系統(tǒng)里面出來的就是應(yīng)納稅360.33,優(yōu)惠288.26,實際應(yīng)納稅72.07

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:34

1441.32*0.25*0.2=72.07
系統(tǒng)這個是正確的
減免的=應(yīng)納稅所得額x20%=1441.32*0.2=288.26
應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得額x25%-應(yīng)納稅所得額x20%=1441.32*0.25-1441.32*0.2=72.07
計算出來沒有錯啊  一樣的啊

阿穎 追問

2020-03-27 11:37

是我理解錯了嗎?稅收優(yōu)惠政策的應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得額x25%x20%?

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:38

對啊 稅收優(yōu)惠政策的應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得額x25%x20%

阿穎 追問

2020-03-27 11:39

.對了,結(jié)果一樣,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-27 11:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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