
收取的全年物業費,水電費,因未開票先記入“預收賬款”,本應在年末轉“收入”,但忘記轉了!應該怎么處理合適!
答: 你好同學,您的問題我來講解一下,同學。
物業會計 把收到的物業費 水電費 全部進預收賬款 期末把預收賬款進行價稅分離 請問 哪些還留在預收賬款 哪些計入主營業務收入
答: 您好!收到的以后期間的收入計入到預收賬款 屬于本期的收入計入到主營業務收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月6日收到3月的物業管理費和水電費,為什么不通過“預收賬款”核算?這兩項勞務,月末才能實現收入啊
答: 您說的也有道理,不過習慣上當月收到當月費用,直接確認收入了;因為這里把“月”作為時點,只是習慣。


何江何老師 解答
2020-03-26 20:26
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2020-03-26 22:44