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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-03-26 20:26

你好同學,您的問題我來講解一下,同學。

何江何老師 解答

2020-03-26 20:26

你可以講賬套反結賬,回去把它進去。

何江何老師 解答

2020-03-26 20:26

還可以把它做在本月里面。

興奮的臺燈 追問

2020-03-26 20:30

要做在本月,怎么做會計分錄?

何江何老師 解答

2020-03-26 20:53

借預收款項貸主營業務收入。

興奮的臺燈 追問

2020-03-26 20:55

這樣,去年的所得稅和增值稅就少報了,不會被查罰款嗎

何江何老師 解答

2020-03-26 21:11

這個問題一般不會被查,因為查的幾率極低。

興奮的臺燈 追問

2020-03-26 21:25

本應該是在年末做會計分錄:
 借:預收賬款 
貸:主營業務收入
 應交稅費--應交增值稅 
剛一個老師說:
 借 預收賬款 
貸 以前年度損益調整 
借以前年度損益調整 
貸 未分配利潤 
我不懂得的:這樣的話,就是“預收賬款”全部轉“未分配利潤”了嗎?應補交的增值稅和應補交的所得稅怎么做會計分錄

何江何老師 解答

2020-03-26 21:46

應補交的增值稅一以前在處理的時候應該有借方金額,如果沒有把它也轉入未分配利潤。

興奮的臺燈 追問

2020-03-26 21:54

還是不懂賬怎么做分錄,稅務方面怎么操作?就舉個例子:原本應該做一個會計分錄:借  預收賬款   100
       貸   主營業務收入  94
              應交稅費―應交增值稅   6
年前沒這樣處理,現在怎么調賬交稅報年報和清繳匯算

何江何老師 解答

2020-03-26 22:01

你現在也做這樣分錄就可以了,只是把損益換成以前年度損益調整。

興奮的臺燈 追問

2020-03-26 22:11

先做:借 預收賬款 100
          貸 以前年度調整 94
               應交稅費―應交增值稅 6

再做: 借  以前年度調整  94
            貸  未分配利潤  94
 那19年的年報里和清繳匯算時里要把這個未分配利潤加上,應交的增值稅6元則是在2020年隨當月結轉就可以了,對嗎?

何江何老師 解答

2020-03-26 22:44

對的,同學,你處理的完全正確。

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相關問題討論
你好同學,您的問題我來講解一下,同學。
2020-03-26 20:26:16
您好!收到的以后期間的收入計入到預收賬款 屬于本期的收入計入到主營業務收入
2018-03-13 11:50:18
開的專用發票可以抵扣進項,收的電費,物業費、水費做收入處理,沖減預收賬款(或借銀行存款、庫存現金)
2017-09-13 17:03:44
您說的也有道理,不過習慣上當月收到當月費用,直接確認收入了;因為這里把“月”作為時點,只是習慣。
2018-09-09 14:45:03
你好,當月收不到發票的話,屬于當月的費用,你應該在當月作廢用的,這屬于權責發生制。
2021-08-23 10:23:13
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