- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2016-05-10 16:16
增值稅專用發(fā)票開錯,對方已抵扣,本來應該是對方(銷售方)開紅字通知書給我們,然后我們開負數發(fā)票給對方,讓對方做進項稅轉出。結果我公司搞錯了,變成了我公司(購買方)開紅字申請單并且還把負數發(fā)票開出來了,變成了我公司要做進項稅轉出,這種情況應該怎么處理?急急急!!!!
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你好 你給對方對應的發(fā)票聯和抵扣聯次
2018-12-25 14:37:56

增值稅專用發(fā)票開錯,對方已抵扣,本來應該是對方(銷售方)開紅字通知書給我們,然后我們開負數發(fā)票給對方,讓對方做進項稅轉出。結果我公司搞錯了,變成了我公司(購買方)開紅字申請單并且還把負數發(fā)票開出來了,變成了我公司要做進項稅轉出,這種情況應該怎么處理?急急急!!!!
2016-05-10 16:16:08

就是你在你們開票系統(tǒng)進入上方有個紅字發(fā)票信息填開,你按照提示去操作,把需要退費金額在里面負數填寫,讓后上傳,審核通過以后打印出來給對方。對方根據這個給你開票
2020-07-01 08:08:21

不是,需要看是開專票還是普通發(fā)票
2019-06-11 09:20:55

對的,是的,需要這么做的。
2022-09-30 12:20:03
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李老師 解答
2016-05-10 16:40