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張文華
于2020-03-25 21:52 發布 ??695次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-03-25 21:54
您好,借管理費用、制造費用、生產成本--工資貸應付職工薪酬-工資借應付職工薪酬-工資貸其他應收款或其他應付款--社保、公積金 應交稅費--應交個人所得稅銀行存款
張文華 追問
2020-03-25 21:56
不用計提嗎?
文老師 解答
2020-03-25 22:01
第一個是計提的,第二個是發放的
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社保計提發放會計分錄和不計提發放會計分錄
答: 您好,借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
幫我寫下工資從計提到發放的會計分錄
答: 你好,計提,借成本費用,貸應付職工薪酬一工資,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我2019年12月計提年終獎是170萬,但2020年實際發放為138萬,多計提的怎么做會計分錄呢?
答: 你好,反沖多提部分用以前年度損益調整科目代替費用成本類科目
請問之前計提了某員工工資,后面決定不發放了,會計上如何處理呢,怎樣做會計分錄
討論
你好!請問你這個工資發放的會計分錄,對應的上月計提分錄怎么做?
以下的計提和發放1月份的員工工資的會計分錄怎么寫?
老師,如果發現往年計提的工資與實際發放不符,現在調的話怎么做會計分錄呢?
員工工資計提和發放會計分錄如何填寫,計提月份和發放月份如何說
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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張文華 追問
2020-03-25 21:56
文老師 解答
2020-03-25 22:01