
公司是七月份成立的,七八月社保不是在新公司買的,在老公司買的社保,發工資是新公司發的,發放工資做帳時社保也在新公司做了扣除,現在期末有一筆社保的余額,這個怎么結平
答: 那你沒給人家交的話就要紅沖或者轉到營業外
公司有女員工休產假,公司以她上年度交社保的基數先發放工資,如何做帳?等生育津貼申請下來后又如何做帳?
答: 你好 借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 發放下來沖你的費用即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
由于公司交社保都是最低檔 所以工資賬面上只能出相應工資金額 但是實際發放遠遠比賬面上的多 差額部分 怎么做帳比較好
答: 其他也是工資的,只是你社保的基數不是應發工資的基數而已


咘咘 追問
2020-03-24 13:52
樸老師 解答
2020-03-24 13:56
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2020-03-24 13:58
樸老師 解答
2020-03-24 13:59