
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅);電子稅務(wù)局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個不需要改,申報表是這樣的
老師,申報增值稅系統(tǒng)的銷售額小于稅控盤的銷售額,需要怎么處理呢?
答: 同學(xué),你好,為什么是小于呢?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,這個季度稅控盤一共開了30200元的含稅銷售額的票,不含稅銷售額為29145.64元,現(xiàn)在申報這一季度增值稅怎么填,
答: 享受免稅 填寫第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額
老師,我想問下稅控盤里面實際銷售稅額和銷項正數(shù)稅額相同假如是8,但銷項正廢稅額有數(shù)是3,那最終我這個月應(yīng)該申報的增值稅是多少呀?
增值稅納稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(0.03征收率)和稅控盤開具的普通發(fā)票不含稅銷售額中的金額相差0.01 點擊提交申報是否有什么影響
就是在增值稅納稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項正數(shù)金額還是實際銷售金額呢?


楚溪 追問
2020-03-23 22:26
陳詩晗老師 解答
2020-03-23 22:27