
請問19年12月12日開出去的發票,12月18日沖紅了,12日和18日的一正一負要做會計處理嗎?19日又重新開了正確的。
答: 你好 都需要做賬的。 你開票了需要做賬 。作廢紅沖分錄 。 再次開票在做分錄
老師您好,我想問一下,我司有部分預售商品(顧客可能一年后才會提貨),但是客戶現在就會先要發票,我開出專票后怎么進行會計處理呢?
答: 你好 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品 相當于是已經轉移了風險了。 只是你們幫客戶代管這個商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,開出去的發票金額比實際收到的金額差幾萬,以后也不會收到這個差額了,這樣要怎樣做會計處理呢?
答: 收不回來的營業外支出 如果企業會計準則借資產減值損失貸壞賬準備

