
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產2000,借:其他應付款600;貸:其他應收2600。把業務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
答: 您好,借其他應付款-600貸其他應收款-600
股東分家也是撤資!原本投資款賬面掛有往來其他應付款45萬!沒有進項工商登記!銷售酒的業務!按照30%的占比分給他562624.63的資產不是錢!其中應收款250196元(先預支給她90%的酒價值225176.4),我們在酒廠賬戶上面的掛賬120617元,固定資產41869.75,庫存分配給股東的酒14208.88,其他業務員借酒740!這些賬務怎么處理?
答: 你好,同學。 你這里撤資,是退資本部分,還是對應的資產負債給他一并分離出去。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,記賬公司承接了一家貿易公司的賬,原來的賬本上提現有其他應收款,其他應付款,固定資產,但是上傳電子稅務局的財報上都沒提現這個數據。現在我要建賬,我如何去校對這些有疑問的數據?如果這些數據不存在,我如何核銷?
答: 您好,您與對方公司進行一個核對,如果沒有就要轉銷掉,要與稅務溝通你轉銷這個事,才可以正常的處理掉掉,就是報批一下就好同學。


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2020-03-19 17:15
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2020-03-19 17:46
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2020-03-19 20:25
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2020-03-20 08:43